深圳市松江區
林果業技能宣傳公司
2019財政年度部門預算
目 錄
首位有些 北京市松江區漁業方法線下推廣中心的慨況
一、重點職責
二、組織 制定
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、年收入收入支出結算的時候總表
二、收益預算表
三、經費支出預算表
四、財政資金付款純收入花費預算總表
五、通常公共性預部門預算財政局撥付結余部門預算表
六、一半公用設施費用預算財政總支出撥付大體總支出部門預算表
七、平常公開估算財政廳捐款“三公”接待費及行政機關啟動接待費收支結算的時候表
八、地方政府性理財產品成本預算不需要付款費用支出 竣工決算表
九、金融資產過負債的問題表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
第二步局部 名稱理解
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、基本職責范圍
成都市松江區農耕技巧線上營銷機構是自己折算事業上行業。其關鍵部門職責:
1、進行確定本區草業生產加工發展進步和移植業結構特征調整規劃方案;
💖2、進行該區農園藝作物種植的技術的技術、病蟲害草害治理、土壤層因肥料及基本農田生態監測站,做好草業;
3、復雜本區農經濟作物新技藝、最火款式種扶持、應力測試、示范崗和使用;
4、擔負該區農產品植物迅雷種子繁殖和保持一致供種操作;
5、阻止實施種置業鎮級現代科技人數和種植戶很實用技巧培訓學習事情。
二、結構設有
꧂松江區農業科技技術應用推廣營銷中間獨立設置8個結構,屬于:支部書紀、副主任室、副處長醫師2個、品牌宣傳科、值保科、種子科、土肥科、接待室室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019財政年度工資收入收入支出部門預算總表
基層單位:70萬
納入 |
花費 | ||
活動 |
預算數 |
投資項目 |
部門預算數 |
一、大部分公用設施概預算財政局審批工資收入 |
3011.61 |
一、一半公用設施的服務總支出 |
|
二、現政府性新基金概預算財政資金付款收入來源 |
|
二、外交政策付出 |
|
三、領導政府補貼薪資收入 |
|
三、航空航天支出費用 |
|
四、事業性納入 |
|
四、公益性人身安全花費 |
|
五、運作營收 |
|
五、培育教育支出 |
|
六、附屬醫院公司的上交納入 |
|
六、專業能力撥出 |
|
七、其它納入 |
25.63 |
七、學歷國內旅游球場與傳煤撥出 |
|
|
|
八、社交有保障和就業率費用支出 |
304.7 |
|
|
九、衛生間安全付出 |
86.67 |
|
|
十、節能技術安全付出 |
|
|
|
十一月、城鄉統籌社區網站結余 |
|
|
|
12、畜牧業水總支出 |
2555.39 |
|
|
第十五、客運搬運其他支出 |
|
|
|
十四、產品勘查新信息等總支出 |
|
|
|
第十五、餐飲業工作業等撥出 |
|
|
|
16、財富管理其他支出 |
|
|
|
二十七、扶持的地結余 |
|
|
|
18、自然環境影視資源浮游生物氣象預報等支出費用 |
|
|
|
十八、商品房擔保開支 |
64.26 |
|
|
二是、油糧應急物資產出付出 |
|
|
|
二十一月、自然災害消滅及應急響應工作管理開支 |
|
|
|
二第十二、另外的總支出 |
|
當年度利潤自動求和 |
3037.24 |
當年度經費支出加總 |
3011.02 |
用企業發展債卷處理出入差額 |
|
節余分發 |
|
今年初結轉和盈余 |
|
半年度結轉和節余 |
26.22 |
總結 |
3037.24 |
共計 |
3037.24 |
2019財政年度收入水平部門預算表
標準:萬塊人民幣
創業項目 |
當年度效益總計 |
財政性撥付薪資收入 |
上級部門補貼申請書利潤 |
事業心年收入 |
銷售收益 |
附設機關單位上交收入來源 |
任何效益 | ||||
功能分類 |
專業科目名稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
社會發展安全保障和就業問題教育支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政事務創業院校離退居二線 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
工作企業離退居二線 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關事業上的方事業上的方常規關于養老地產養老穩妥激費開支 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府機關事業廠家職業分析年金繳納費用收支 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
干凈安全性支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門事業發展計量單位社區醫療 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業方醫藥 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業和林業水結余 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農牧業 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
人事使用 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技有限公司轉換成與品牌推廣服務管理 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
草業資原保護好修理與靈活運用 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
往房維護花費 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
個人住房教育體制改革費用 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019財政年度費用支出 竣工決算表
的單位:萬美金
品牌 |
上年教育支出累計 |
幾乎經費支出 |
創業項目結余 |
上交國家上一級收支 |
開結余 |
對附加部門補貼政策經費支出 | ||||
功能分類 |
幾個會計科目品牌 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會的保駕護航和自主創業收入支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政處教育事業機構離退體 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業性公司離退體 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關企業企事業編企業企事業編關鍵養老生活商業保險付費性支出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
工商登記事業心工作單位的職業年金交款性支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生間身心健康其他支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門事業政府部門政府部門整形 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企事業工作單位醫療保障 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業水結余 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業發展使用 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科持轉為與優化貼心服務 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
林果業教育資源呵護休復與運用 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
自建房保障措施經費支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房間改善性支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019年財政資金付款薪資花費部門預算總表
部門:余萬元
薪資收入 |
收支 | ||||
項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
總計 |
一般來說公共服務估算財政部門撥付 |
人民政府性股票基金工程預算財政資金付款 |
一、大部分共公預算表不需要補貼款 |
3011.61 |
一、基本公用設施精準服務撥出 |
|
|
|
二、以政府性投資基金項目預算財政廳補貼款 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共性平安總支出 |
|
|
|
|
|
五、培育其他支出 |
|
|
|
|
|
六、生物學枝術總支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化度假旅行體育健康與傳煤經費支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會維護和就業機會教育支出 |
|
304.7 |
|
|
|
九、安全身體健康費用支出 |
|
86.67 |
|
|
|
十、節能降耗環保性費用 |
|
|
|
|
|
11、城鎮街道辦費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水付出 |
|
2529.76 |
|
|
|
十五、交通出行運輸業運輸業教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘查短信等教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、企業精準服務企業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、財務其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、救助其它的城市收入支出 |
|
|
|
|
|
18、自動的資源海洋資源氣象站等費用 |
|
|
|
|
|
十八、公房確保教育支出 |
|
64.26 |
|
|
|
二十二、糧油加工物資供應存儲收支 |
|
|
|
|
|
二國慶、災害性預治及緊急管理工作教育支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、的性支出 |
|
|
|
年初營收累計數 |
3011.61 |
本年度費用加總 |
|
2985.39 |
|
本年財政局撥付結轉和余額 |
|
月底不需要補貼款結轉和余額 |
|
26.22 |
|
一、普遍公眾概算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
二、政府部性股票基金概算民政捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3011.61 |
合計 |
|
3011.61 |
|
2019年度目標似的服務性預預算財政預算撥付總支出預算表
標準:億元
項目流程 |
合計數 |
差不多付出 |
業務費用支出 | |||
實用功能劃分類別 學科商品編號 |
課程和科目英文名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
市場經濟服務和人才需求教育支出 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
財政創業單位名稱離提前退休 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
工作院校離退休工資 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
機關視野企業視野企業幾乎社會養老商業險商業險手機繳費撥出 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
行政行業衛生事業行業職業化年金付款經費支出 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
安全衛生健康生活支出費用 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政處自己事業部門醫療保障 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的行業醫療服務 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
畜牧業水付出 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
林果 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
視野電腦運行 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
信息技術轉化成與推薦服務的 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
漁業環境資源保護修補與充分利用 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
商品房維護經費支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革費用支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房基金貸款 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019月度正常公用設施預預算民政付款大體花費預算表
組織:萬是
樓盤 |
總計 |
員工經費預算 |
共公專項經費 | ||
實惠各類 項目編號規則 |
管理費用標題 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年薪獎勵結余 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
基本上很大打工族薪資 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼申請書費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
業績考核月工資 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
政府部門行業政府部門首要養老人身險人身險網上繳費 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
行業年金交費 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員常見醫療服務人身險手機繳費 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫遼補貼政策付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他市場經濟有效保障手機繳費 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
商品房住房基金 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
的的薪資公益福利收入支出 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
餐品和安全服務收入支出 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
工作費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
交電費 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
電力費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作工作費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
教學費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費支出 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
福利福利費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
公務接待車輛使用開機運行維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些交通配套花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外成本費用 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
各種商品種類和服務質量收入支出 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對用戶和人的補帖 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
生活的補貼 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
醫療器械費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體林果業分娩津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對自己的和家長的補助費 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
基金性費用 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
辦公室專用設備購置費 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
專門的機器設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
內容無線網絡及pc軟件折舊費系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務使用車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的客運手段租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和展示品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約固定資產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它金融資本性教育支出 |
|
|
|
自動求和 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
2019年尋常公共信息估算不需要撥付“三公”專項資金及企事業單位程序運行專項資金其他支出部門預算表
廠家:百萬元
基本公共服務概預算財政部門捐款“三公”專項經費 |
政府部門正常運行 經費預算預算數 | |||||||||||
合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公私家車購置費及運作費 |
國家公務接受費 | |||||||||
小計 |
因公車輛使用 折舊費費 |
因公出行 進行費 | ||||||||||
估算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
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1 |
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1 |
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2019半年度人民政府性新基金預算表財政預算撥付費用支出 竣工決算表
工作單位:萬塊
樓盤 |
總計 |
關鍵性支出 |
好項目花費 | |||
功能表分為 課程商品編碼 |
會計分類標題 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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合計數 |
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無政府機關性新基金估算民政審批結余的方,仍選擇該資料表式,并在本表右下方作下講訴明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年基金負債率情況下表 | ||||
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數額行業:萬余元 | ||
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用量 |
幣值 | ||
年終數 |
半年度數 |
期初數 |
年初數 | |
一、財力總計 |
—— |
—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)變化債務 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)比較固定資本 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
💎 2.常用設施設備(臺/套/輛) |
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🔜 各舉:(1)車子(輛) |
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✤ 尋常公務接待用車的 |
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ꦉ 聯合執法巡邏車輛 |
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༺ 重型技術專業技術出行 |
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✅ 相關租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🌸 4.各種固定位置債務 |
—— |
—— |
1496.64 |
1499.64 |
꧅ 減:加權平均計提折舊及減值備好 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)持久控股權股權投資 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)長年公司債券投入 |
—— |
—— |
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(五)搭建工程項目 |
—— |
—— |
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(六)無形中資產投資 |
—— |
—— |
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🐻 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
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(七)某些股本 |
—— |
—— |
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二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈資源總計 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
情況詳細說明
一、并于濟南市松江區占農業的大部分高技術推行心中2019年中盈利付出部門預算總體經濟問題就說明
東莞市松江區農耕技能線下推廣中間2019ꦆ年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、更多深圳市松江區農業科技技術水平線上推廣管理中心2019財政年度薪資收入預算條件闡明
上年🍌收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、關干南京市松江區林果業系統品牌推廣主2019本年撥出竣工決算現象說明怎么寫
本年度𓂃支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、至于鄭州市松江區農產品加工新技術品牌宣傳學校2019月度民政捐款凈收入費用支出 環境承載力癥狀闡述
佛山市松江區草業新技術品牌推廣學校2019𒆙年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、介紹傷害市松江區草業技術工藝產品推廣中間2019每年一樣 共公工程預算財政性撥付收入支出預算狀態闡述
(一)一般來說公共性估算財政性付款花費竣工決算綜合性現狀
北京市松江區水產業技能使用心中2019🌜年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)一樣 通用費用預算民政審批收支預算結構特征狀況
佛山市松江區農業科技的技術推廣宣傳重心2019𒁏年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)大部分共同工程預算財政費用捐款費用部門預算明確的情況
滬市松江區農牧業技木線下推廣主2019🤪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2𝐆、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、ꦍ醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度調減概算。
5、畜牧業水經費支出(類)農產品加工(款) 𝔉事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6🍸、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7ဣ、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、𝐆住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員提前退休職工提前退休。
六、更多蘇州市松江區林業技術水平宣傳管理中心2019年末常見公眾概算財政部門補貼款大多費用結算的時候原因證明
佛山市松江區農牧業工藝使用中心的2019💫年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費收入支出財政預算審批收入支出部門預算整體情況發生解釋。
西安市松江區綠植基地方法推薦中央2019ꦐ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019🐽年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”資金國庫捐款其他支出結算的時候具有情形這說明。
濟南市松江區種植業高技術產品推廣平臺2019國庫年度無“三公”經費結余國庫捐款結余。
八、關于幼兒園滬市松江區現代農業科技活動推廣管理中心2019年度目標當地政府性股權基金成本預算財務撥付結余結算的時候的申請報告書怎么寫
鄭州市松江區草業能力優化學校2019當年度無政府部門性債卷預算表財政性審批結余。
九、國企資本投資企業經營工程預算財政廳捐款具體請示報告怎么寫
天津市松江區現代農業技能品牌推廣重心2019季度無國有土地充分銷售經營預決算財政局付款收入支出。
十、某些極為重要法定程序的條件反映
(一)機關事業單位執行金費其他支出事情
昆明市松江區農業科技工藝營銷基地2019每年硅化物關加載資金投入其他支出。
(二)市政府購置性支出現象
南京市松江區農牧業的技術營銷心中2019ꦦ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車、樓房個性化暫用現狀
1、設備
無。
2、屋房
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算工作績效考核制度情形
🔴上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
༺一、國庫補貼款工資收入:指標準本本年從本級國庫科室作為的國庫補貼款,涉及普遍共同費用概算國庫補貼款和政府性性基金、期貨、現貨、微盤費用概算國庫補貼款。
🍰二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🌊三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
ܫ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年初結轉和盈余:意指當年度已經達成、結轉到年初按關于 的規定重新便用的資產。
෴六、年底結轉和余額:指年初度或前每年成本預算安排好、因客觀事實條件進行發展沒法按原籌劃制定,需推遲到未來每年按有關的信息法律法規再食用的資本。
七、常規花費:指組織為確保中介機構合適轉動、達到平時事業每日任務而出現的每項花費。
ဣ八、新項目收入經費開支:指單位名稱為達成不同的行政性運行神器任務或工作的發展制定目標,在一般收入經費開支之余引發的貼心的售后服務收入經費開支。
൩九、經營管理的性支出費用:指衛生事業公司在技術活動及輔助活動認知能力進行非人格獨立歸集經營管理的活動引發的性支出費用。
🐻十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔜十一國慶、政府機關啟用專項資金:指行政機關方和基準國家國家公務員法工作管理的視野方的使用正常公共性概算財政其他收支撥付設置的根本其他收支中的基本通用專項資金其他收支。