蘇州市松江區車墩鎮街道清潔衛生服務于服務管理中心
2018每年竣工決算
目 錄
第一部分濟南市松江區車墩鎮片區清潔服務的咨詢中心慨況
一、主要行政職能
二、個部門預算機構組成部分
最后區域上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、工資性支出竣工決算總表
二、純收入預算表
三、教育支出部門預算表
四、財政廳補貼款凈收入收入支出結算的時候總表
五、尋常公益性成本預算民政審批費用支出 部門預算表
六、平常公共服務費用民政補貼款基礎結余竣工決算表
七、大部分公用設施概算不需要撥付“三公”金費及機關事業單位電腦運行金費開支預算表
八、國家性新基金估算財政性補貼款開支部門預算表
九、基金資產負債現象表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第三個部分 名稱定義
第一部分 上海市松江區車墩鎮特別干凈提供服務站點概況
一、主要是行政職能
履行著車墩地中大人民群眾的常規醫遼業務管理及常規公眾環保業務管理。
二、組織設置成
🤪給出出現工作內容,昆明市松江區車墩鎮社區衛生業務情況衛生情況業務中心局設4個設有學校,涉及:工作室、醫教科、預防保健品科、錢財科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮街道社區環境衛生服務的咨詢中心2018年度決算表
2018年終效益其他支出預算總表
的單位:W
收益 |
收入支出 |
||
該項目 |
預算數 |
工程項目 |
預算數 |
一、財政局付款使收入 |
3565.18 |
一、般服務管理性服務管理付出 |
|
另外:中央政府性股權基金費用預算財政支出撥付 |
926.00 |
二、外交政策開支 |
|
二、上司補貼收益 |
103.77 |
三、防御撥出 |
|
三、事業單位薪水 |
4175.51 |
四、公用設施衛生費用 |
|
四、自主經營效益 |
|
五、教育學校支出費用 |
|
五、附加計量單位上交國家營收 |
|
六、科學合理技術應用其他支出 |
|
六、各種凈收入 |
463.41 |
七、傳統文化體育類與文化經費支出 |
|
|
|
八、社會上的保障和找工作收入支出 |
27.81 |
|
|
九、醫院環境衛生與預計生肓支出費用 |
6785.17 |
|
|
十、能效節能減排付出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮街道費用支出 |
926.00 |
|
|
12、農業和林業水性支出 |
|
|
|
13、道路道路交通車性支出 |
|
|
|
十四、資原勘查訊息等性支出 |
|
|
|
第十六、工業服務管理業等收支 |
|
|
|
16、經融結余 |
|
|
|
十六、協助其它中南部付出 |
|
|
|
二十、土地淺海氣象預報等性支出 |
|
|
|
黨的十九、商品房保險花費 |
4.24 |
|
|
二十五、油糧運輸存量支出費用 |
|
|
|
二五一、別收入支出 |
|
上年納入累計數 |
8307.87 |
年初教育支出累計 |
7743.22 |
用事業發展債卷填補收入支出差額 |
|
盈余劃分 |
568.35 |
月初結轉和余額 |
7.00 |
年終結轉和余額 |
3.30 |
總金額 |
8314.87 |
共計 |
8314.87 |
2018月度收入水平預算表
組織:萬美元
投資項目 |
年初營收自動求和 |
國庫捐款薪水 |
上級部門補貼營收 |
事業有成薪資 |
經營的薪資 |
附加部門上交薪資 |
某些創收 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會性服務保障和求業費用支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業性院校離退休年齡 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作部門離退休工資 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業企業通常養老服務保費激費撥出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企單位工作企單位專業年金交款支出費用 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障清潔與規劃生二胎收入支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫遼清潔衛生中介機構 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市片區衛生監督設備 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
另外的面層醫用干凈衛生企業 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生情況 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵通用清潔服務性 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關人事政府部門醫療機構 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位計量單位醫療衛生 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉建設街道社區教育支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
旅游城市條件建設項目配套方案費及相應的專向債款營收安排好的支出費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另外的的城市基礎性體系生活配套費分配的經費支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保駕護航其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革創新支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018本年度總支出竣工決算表
公司的:萬塊人民幣
品牌 |
上年支出費用合計數 |
主要支出費用 |
投資項目收入支出 |
上交國家上級領導費用 |
開教育支出 |
對附帶機構補貼費費用支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界服務保障和自主創業支出費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務自己事業企業離退居二線 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業企機關單位離提前退休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業上公司的常規頤養天年保險服務付費其他支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上的機關單位工作年金繳納費用經費支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形干凈衛生與工作計劃懷孕總支出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫藥安全衛生公司 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展街道辦環境衛生單位 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外基層人員醫療保障衛生監督企業 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性清潔衛生 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公用設施健康保障 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政行業基層單位醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業單位醫療器械 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
縣域區域總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
市區框架公共設施設施費及分別自查自糾外債收益制定的經費支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
相關市政條件建筑設施模塊化費配備的總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房質量保障經費支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改制費用支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018第四季度財政預算撥付薪資收入支出結算的時候總表
政府部門:來萬
工資收入 |
教育支出 |
||||
項目 |
部門預算數 |
項目 |
合計數 |
基本公用設施預決算國庫補貼款 |
政府機關性債券決算財政預算撥付 |
一、平常服務性估算國庫捐款 |
2639.18 |
一、一樣 公共信息安全服務教育支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性資金估算財政資金撥付 |
926.00 |
二、外交關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事總支出 |
|
|
|
|
|
四、公開人身安全性支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓其他支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學技能收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識體育類與文化費用支出 |
|
|
|
|
|
八、世界保駕護航和工作教育支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫治健康與項目生肓費用 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、能源管理環保性收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民居委會費用 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
十三、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、公路交通管理業開支 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源堪探企業信息等性支出 |
|
|
|
|
|
十四、餐飲業保障業等教育支出 |
|
|
|
|
|
16、經融性支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助其余地方花費 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海域氣象臺等付出 |
|
|
|
|
|
19、房間切實保障撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
二是、調味品廢舊物資收儲其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、許多費用 |
|
|
|
上年薪水合計數 |
3565.18 |
本年度經費支出加總 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
今年初財務捐款結轉和余額 |
|
月底財務撥付結轉和余額 |
|
|
|
正常公用設施預算表財政預算審批 |
|
|
|
|
|
部門性股票基金預決算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3565.18 |
合計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018年末一般來說共公工程預算民政付款收入支出結算的時候表
企業單位:億元
的項目 |
基本上公共信息預算表財政局捐款總支出部門預算數 |
|||||
功能表的分類 專業科目商品編碼 |
會計科目明稱 |
加總 |
一般花費 |
該項目結余 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 切實保障和工作費用支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政性創業組織離退居二線 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
行業標準離退居二線 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
行政企業企業發展企業最基本醫療保險金保險金交款結余 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
行業人事行業職業類型年金手機繳費結余 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
社區醫療清潔與工作規劃孕育付出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基層人員整形安全衛生機購 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
省份居委干凈部門 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
許多表層醫學衛生學中介機構 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公益性衛生管理 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
大多通用衛生管理提供服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政管理衛生事業標準社區醫療 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
視野廠家醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
自建房的保障費用支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
居住房改革方案結余 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018年中尋常公共信息概算財政部門審批幾乎收入支出竣工決算表
機關單位:萬余元
建設項目 |
累計 |
人數預備費 |
公共接待費 |
||
國家經濟劃分 專業科目代碼 |
學科品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司福利福利性支出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
幾乎底薪 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食政府補貼費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
工作績效基本工資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
國家機關事業公司的基本的醫療保險行業保險行業費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金手機繳費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
干部職工最基本醫療設備穩定激費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫用補貼申請書激費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何生活確保交費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
公寓房個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多薪水福利性費用支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
商品銷售和精準服務開支 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的裝修成本費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織費用 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務活動使用車正常運行維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何交通網管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一淘寶寶貝和服務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對本人和家用的補貼申請書 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
生話津貼 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療管理費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶畜牧業研發補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
別個和家族的補貼費費用 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資產性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室儀器添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具儀器添置 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息手機網絡及手機app折舊費更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行用車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他公路網方法租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣固定資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的股權投資性費用支出 |
|
|
|
自動求和 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018年尋常服務性預竣工決算財政性補貼款“三公”接待費及機關事業單位啟用接待費收支竣工決算表
行業:來萬
普通共同估算國庫付款“三公”預備費 |
行政單位行駛 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
公務接待使用車購買及執行費 |
因公接待室費 |
|||||||||
小計 |
因公專車 置辦費 |
公務接待專車 加載費 |
||||||||||
估算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018第四季度以政府性資金結算的時候財政廳捐款結余結算的時候表
機關單位:萬是
大型項目 |
累計數 |
總體花費 |
工程項目收支 |
|||
能力歸類 課目商品編號 |
管理費用英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
村鎮建設居委結余 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
中國城市框架公用設施配建費及應對專項整治資產薪資收入安排好的收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
許多市政框架生活設施服務設施費設置的費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
總計 |
926.00 |
|
926.00 |
2018半年度財力過負債的原因表 |
||||
|
|
額度基層單位:萬美元 |
||
|
人數 |
價值量 |
||
今年初數 |
歲末數 |
今年初數 |
年底數 |
|
一、資產投資總計 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)外溢資源 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)確定固定資產處置 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
൲ 通常公務活動租車 |
|
|
|
|
𝐆 城管執法執勤點專用車 |
|
|
|
|
💮 勞動防護職業技木小二租車 |
|
|
|
|
🌼 別的車輛使用 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🀅 4.另一緊固股本 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
🐟 減:當年度折舊費及減值做好準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)持久投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建工作 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱形房產 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
🐲 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債預估合計 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈財力自動求和 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮街道辦清潔服務保障中心2018年度決算情況說明
一、關干重慶市松江區車墩鎮居委會干凈衛生服務性機構2018第四季度創收總支出預算總體經濟情況發生闡明
上海市松江區車墩鎮街道干凈衛生功能中心局2018♔年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、并于天津市松江區車墩鎮居委會衛生間服務培訓心中2018年末收入來源預算前提介紹
當年度༺收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、就北京市松江區車墩鎮街道辦事處衛生間服務保障中2018第四季度付出竣工決算具體情況表明
當年度﷽支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、并于廣州市松江區車墩鎮街道干凈衛生提供服務重點2018一年度財政部門補貼款薪水付出總體性問題介紹
上海市松江區車墩鎮平臺衛生監督服務項目中2018⛦年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、關與沈陽市松江區車墩鎮社區服務于站干凈服務于公司2018年末基本共公財政局預算財政局付款花費竣工決算具體情況情況說明書
(一)基本公益性概算財政性審批花費部門預算環境承載力問題
上海市松江區車墩鎮小區衛生學服務培訓中心站2018ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)通常共公費用預算財政收入支出撥付收入支出竣工決算的結構時候
上海市松江區車墩鎮社區居委會干凈衛生服務于中央2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)普遍公眾預算表不需要補貼款收入支出竣工決算主要情況發生
上海市松江區車墩鎮社區網站安全衛生服務培訓核心2018🐟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
⛄(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
🎐(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
꧋(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “下基層醫遼食品衛生系統(款)”1424.38萬,這之中:
♈“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“其他的基礎醫療器械環境衛生設備經費支出(項)”8.18余萬元,關鍵用來日常任務進行總支出。
(2) “服務性衛生情況(款)”1174.87萬多,中間:
𓄧“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3𒐪、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
💦“住宅改變付出(款)” “住宅公積金貸款(項)”4.24萬美金,最主要適用于:繳稅企業職工個人公積金。
六、有關于武漢市松江區車墩鎮區域清潔衛生服務質量主2018年中主要公益性概預算不需要撥付主要教育支出部門預算原因表明
上海市松江區車墩鎮社區網站環境衛生服務保障公司2018🉐年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🍰七、關于上海市松江區車墩鎮居委衛生情況貼心服務平臺2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財務補貼款支出費用結算的時候總體性具體情況情況說明書。
廣州市松江區車墩鎮片區健康功能中央2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”資金投入民政付款撥出部門預算主要事情證明。
重慶市松江區車墩鎮街道社區安全衛生安全服務平臺的2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。重要根本原因是:已撤掉國家公務歡迎。
🌊 因公出國旅游(境)經費預算由區外辦、區臺辦進行事業編制,并統一標準信息公布,本公司的已經不再予以相同信息公布。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、針對西安市松江區車墩鎮社區功能中間衛生管理功能中間2018全年度相關部門性基金投資項目預算財政廳補貼款花費部門預算現狀證明
上海市松江區車墩鎮街道辦安全提供服務主2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“成鄉社區服務中心付出”926萬元,其中:
“同一地市基本知識配建設施配建費確定的其他支出🃏”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有制資金運作概預算國庫捐款原因這說明
上海市松江區車墩鎮居委會公共衛生提供服務管理中心2018年中無國家投資者經營的概預算財政廳撥付教育支出。
十、另外的重要的應當的條件闡明
(一)企事業單位運轉資金其他支出實際情況
上海市松江區車墩鎮小區衛生學貼心服務服務所2018月度有機關啟動事業費總支出。
(二)人民政府選購其他支出原因
杭州市松江區車墩鎮小區安全衛生服務中2018ಞ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國企房產占據了動用環境
🦄累計2018年12月31日,廣州市松江區車墩鎮街道辦事處衛生間售后服務咨詢中心單位名稱幣值50萬美金上面的常用系統0臺(套),基層單位價值量10070萬大于通用型裝備0臺(套)。
(四)成本預算效績管理系統情況
重慶市松江區車墩鎮街道辦事處衛生情況售后服務中2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
ღ一、財務撥付工資:指公司當年中度從本級財務部門管理作為的財務撥付,包含一般的服務性估算財務撥付和區政府性股票基金估算財務撥付。
🌼二、企視野營收:指企視野公司的搞好非常專業業務流程工作下列不屬于輔佐工作贏得的營收。核心是:醫療設備營收等
🎃三、銷售薪資:指工作的單位在非常專業服務的行為十分幫助的行為外進行非經濟獨立記帳銷售的行為拿到的薪資。
ꩵ四、另一個收益來源:指政府部門提供的除“財務捐款收益來源”、“事業發展收益來源”、“生產經營收益來源”等在內的收益來源。最主要的是:有價防疫針等收益來源等。
五、月初結轉和余額:是以上一年度沒有成功完成、結轉到當年度按有關于法律法規重新便用的資金量。
🌠六、月底結轉和節余:指上年中或已前年中費用預算計劃方案、因可觀必備條件發生了變動難以按原計劃方案進行,需廷遲到往后年中按相關法律法規仍在用的金額。
七、大多收支:指計量單位為質量保障組織機構沒問題啟動、做好每天工做成就而發生的的哪項收支。
🐻八、新項目花費:指部門為搞定獨特的財政工作上主線任務或事業上經濟發展對象,在常規花費模版遭受的四項花費。
🎶九、銷售經營的付出:指企事業標準在工程專業游戲話動方案及手游輔助游戲話動方案以外推進非經濟獨立歸集銷售經營的游戲話動方案引發的付出。
𒉰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♕十一月、機構行駛金費:指行政機關廠家和按照因公員法管理制度的行業廠家用應該公益性工程預算財政廳捐款組織的差不多收入花費中的平時公用設施金費收入花費。