滬市松江區岳陽居委會特別健康售后服務心中
2019月度竣工決算
目 錄
獨一區域 滬市松江區岳陽社區服務站服務中央社區服務站清潔衛生服務中央情況
一、重點職能作用
二、部門設備
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、純收入收支竣工決算總表
二、創收結算的時候表
三、付出結算的時候表
四、財政廳撥付收益開支預算總表
五、通常通用概預算財政廳補貼款支出費用預算表
六、平常公共服務概預算民政審批核心性支出結算的時候表
七、通常情況公用概算財政局捐款“三公”資金投入及機關事業單位程序運行資金投入性支出預算表
八、人民政府性新基金成本預算財政性付款費用部門預算表
九、資源欠債現狀表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4區域 形容詞說明
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、常見行政職能
🅰北京市松江區岳陽銜道社區網站公共信息環境衛生產品管理中心是區衛健委下的一家人基層黨組織醫療環境衛生設備平臺,支付岳陽地域各位大家百姓差不多醫療環境衛生設備產品及公共信息公共信息環境衛生產品。
二、中介機構使用
🎃會按照上面的工作內容,深圳市松江區岳陽居委會平臺衛生防疫服務性平臺設4個下設機購,也包括:工作室、財會科、醫教科、有效防范養護科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年度薪資教育支出預算總表
標準:萬是
收錄 |
收入支出 |
||
該項目 |
預算數 |
項目 |
結算的時候數 |
一、基本公用估算財政部門審批薪水 |
4011.93 |
一、普通公共工作工作其他支出 |
|
二、部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算不需要審批個人收入 |
|
二、外交活動結余 |
|
三、上級領導補帖工資收入 |
|
三、防御收入支出 |
|
四、視野年收入 |
8542.91 |
四、共同的安全支出費用 |
|
五、管理薪資 |
|
五、教育教學撥出 |
|
六、所屬的單位繳納純收入 |
|
六、科學合理技術水平結余 |
|
七、一些純收入 |
38.43 |
七、文化水平旅游活動軍事體育與新傳媒費用 |
|
|
|
八、時代得到保障和求業費用支出 |
657.06 |
|
|
九、食品衛生營養費用支出 |
11597.24 |
|
|
十、節省的環保總支出 |
|
|
|
11、城鄉一體化社區居委會教育支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水收支 |
|
|
|
第十五、流量車輛收支 |
|
|
|
十四、資原探勘相關信息等結余 |
|
|
|
第十三、商業地產精準流通業等費用 |
|
|
|
十五、風險管控費用支出 |
|
|
|
十二、協助其它位置結余 |
|
|
|
18、自然生態資源共享海底景象等結余 |
|
|
|
第十九、公寓房擔保教育支出 |
170.21 |
|
|
三十五、糧油加工東西存儲費用支出 |
|
|
|
二十一月、自然災害預防及緊急控制撥出 |
|
|
|
二第十二、某些經費支出 |
|
年初薪資收入累計 |
12593.27 |
當年度教育支出總計 |
12424.51 |
用事業性股權基金補上結余差額 |
|
盈余分配比例 |
131.76 |
本年結轉和節余 |
38.05 |
半年度結轉和余額 |
75.05 |
總共 |
12631.32 |
累計 |
12631.32 |
2019一年度收入水平結算的時候表
企業:萬塊人民幣
項目流程 |
上年營收預估合計 |
財政局撥付收入來源 |
上一級經濟補貼營收 |
工作盈利 |
管理收入水平 |
附設計量單位上交國家收益 |
的收益 |
||||
功能分類 |
管理費用簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
12593.27 |
4011.93 |
|
8542.91 |
|
|
38.43 |
|
208 |
|
|
社會中的保障和自主創業撥出 |
657.06 |
237.16 |
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企業發展公司的離退休工資 |
657.06 |
237.16 |
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業企業單位離退休之 |
45.36 |
45.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記參公標準常見社區社保費行業繳納費用性支出 |
419.90 |
|
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業有成廠家專業年金交費支出費用 |
191.80 |
191.80 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫綠色健康費用 |
11766.00 |
3757.71 |
|
7969.86 |
|
|
38.43 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫藥清潔衛生中介機構 |
10529.19 |
2728.72 |
|
7762.04 |
|
|
38.43 |
|
210 |
03 |
01 |
地市平臺公共衛生貸款機構 |
10529.19 |
2728.72 |
|
7762.04 |
|
|
38.43 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生管理 |
1009.08 |
1009.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公共性環衛保障 |
1009.08 |
1009.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業心標準醫用 |
227.73 |
19.91 |
|
207.82 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事行業治療 |
227.73 |
19.91 |
|
207.82 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保駕護航性支出 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產深化改革支出費用 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
2019每年付出竣工決算表
院校:萬塊
該項目 |
本年度經費支出加總 |
核心付出 |
產品收入支出 |
上交國家上司花費 |
生產費用支出 |
對附設工作單位補帖性支出 |
||||
功能分類 |
課目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
12424.51 |
11878.97 |
545.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會切實保障和求業收入支出 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門教育事業企事編離辭職 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成企業單位離養老 |
45.36 |
45.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業性機構幾乎關于養老地產社保費公司網上繳費費用 |
419.90 |
419.90 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構人事機構職業類型年金交費開支 |
191.80 |
191.80 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生營養健康經費支出 |
11597.24 |
11051.70 |
545.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫藥環境衛生醫療機構 |
10360.43 |
9872.49 |
487.94 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市街道辦事處健康貸款機構 |
10360.43 |
9872.49 |
487.94 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環衛 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公共性環衛服務 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門行業公司的醫療管理 |
227.73 |
227.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心單位名稱醫療保健 |
227.73 |
227.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保駕護航花費 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革收支 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
2019一年度財政部門審批純收入教育支出竣工決算總表
政府部門:萬美金
納入 |
結余 |
||||
創業項目 |
部門預算數 |
內容 |
累計數 |
似的公共服務財政預算預算財政預算審批 |
市政府性理財產品費用預算財政資金付款 |
一、一半公眾預算表財政局補貼款 |
4011.93 |
一、基本上公共信息工作其他支出 |
|
|
|
二、現政府性投資基金預算表財政廳審批 |
|
二、外交政策付出 |
|
|
|
|
|
三、防御費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務防護收支 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓教育支出 |
|
|
|
|
|
六、合理新技術性支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化出游田徑與傳煤經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活擔保和出去上班收支 |
237.16 |
237.16 |
|
|
|
九、食品衛生建康總支出 |
3757.71 |
3757.71 |
|
|
|
十、低能耗做到低碳環保費用 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設片區性支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
13、交通配套及運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘察信息內容等收支 |
|
|
|
|
|
十八、工業服務質量業等開支 |
|
|
|
|
|
16、金融服務其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助另一個地教育支出 |
|
|
|
|
|
二十、生態市場淺海氣候等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房有保障收入支出 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
四十、油糧工程物資收儲費用支出 |
|
|
|
|
|
二五一、傷害預防及急救操作付出 |
|
|
|
|
|
二第十二、同一費用 |
|
|
|
年初使收入加總 |
4011.93 |
本年度總支出預估合計 |
4011.93 |
4011.93 |
|
本年財政廳撥付結轉和節余 |
|
月底民政付款結轉和余額 |
|
|
|
一、一般的公共信息概算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性債卷預算表財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
4011.93 |
總結 |
4011.93 |
4011.93 |
|
2019每年一半公共性預預算財政其他支出付款其他支出預算表
政府部門:萬美金
項目 |
總計 |
首要費用支出 |
活動收支 |
|||
性能總類 專業科目商品代碼 |
幾個會計科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展的保障和找工作花費 |
237.16 |
237.16 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企業發展標準離養老 |
237.16 |
237.16 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的工作單位離退休年齡 |
45.36 |
45.36 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業心機構就業年金納費收入支出 |
191.80 |
191.80 |
|
210 |
|
|
衛生防疫建康性支出 |
3757.71 |
3557.53 |
200.18 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療清潔清潔醫療機構 |
2728.72 |
2586.14 |
142.58 |
210 |
03 |
01 |
縣城區域公共衛生組織 |
2728.72 |
2586.14 |
142.58 |
210 |
04 |
|
公共性環境衛生 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
210 |
04 |
08 |
首要公共服務食品衛生服務 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
210 |
11 |
|
行政處事業政府部門政府部門醫療管理 |
19.91 |
19.91 |
|
210 |
11 |
02 |
事業廠家醫療器械 |
19.91 |
19.91 |
|
221 |
|
|
房屋質量保障其他支出 |
17.06 |
17.06 |
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革總支出 |
17.06 |
17.06 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
4011.93 |
3811.75 |
200.18 |
2019本年應該服務性費用財政資金捐款常規費用支出 竣工決算表
企業單位:70萬
大型項目 |
累計數 |
員資金投入 |
共用事業費 |
||
第三產業分類整理 題目商品編號 |
管理費用命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪優惠費用 |
3499.95 |
3499.95 |
|
301 |
01 |
常見年薪 |
547.52 |
547.52 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
278.85 |
278.85 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼申請書費 |
0.84 |
0.84 |
|
301 |
07 |
績效考評公資 |
2092.12 |
2092.12 |
|
301 |
08 |
國家機關教育事業組織幾乎健康養老金行業網上繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
事業年金付費 |
191.80 |
191.80 |
|
301 |
10 |
干部職工關鍵醫療保健商業保險付費 |
19.91 |
19.91 |
|
301 |
11 |
因公員社區醫療補助款付費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些發展服務繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
17.06 |
17.06 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它月薪會員福利收入支出 |
351.85 |
351.85 |
|
302 |
|
進口商品和工作付出 |
287.83 |
|
287.83 |
302 |
01 |
接待室費 |
0.46 |
|
0.46 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
4.06 |
|
4.06 |
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.82 |
|
0.82 |
302 |
06 |
商業用電 |
21.03 |
|
21.03 |
302 |
07 |
輕工費 |
6.55 |
|
6.55 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管監管費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
2.24 |
|
2.24 |
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業文件費 |
206.52 |
|
206.52 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務量費 |
0.20 |
|
0.2 |
302 |
28 |
公會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利待遇費 |
39.92 |
|
39.92 |
302 |
31 |
公務接待車輛租賃運作定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余路網收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的進口商品和服務管理收入支出 |
4.31 |
|
4.31 |
303 |
|
對用戶家庭成員生活的補貼金 |
23.62 |
23.62 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
19.10 |
19.10 |
|
303 |
05 |
的生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
人農林牧生產補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
的對我和家的補帖 |
4.52 |
4.52 |
|
310 |
|
資源性花費 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
會議室設施設備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化設施置辦 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
07 |
內容線上及軟件置辦更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
某個出行軟件工具置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和擺貨品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的基金置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
相關投資基金性支出費用 |
|
|
|
總金額 |
3811.75 |
3523.57 |
288.18 |
2019本年度一半公共服務項目預算不需要捐款“三公”專項資金及單位啟用專項資金收入支出結算的時候表
機關單位:百萬元
一樣公共服務項目預算財政廳補貼款“三公”金費 |
機構運動 費用部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公出行用車新購及使用費 |
公務活動服務費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專用車 購置費費 |
公務活動車輛 啟用費 |
||||||||||
成本預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年人民政府性新基金預部門預算財政收支付款收支部門預算表
組織:億元
大型項目 |
累計 |
常見花費 |
產品經費支出 |
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功能鍵各類 管理費用簡碼 |
會計分類英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年資本外債情形表 |
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合同額公司:億元 |
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數量 |
商業價值 |
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年終數 |
半年度數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、資源加總 |
—— |
—— |
5321.12 |
5432.48 |
(一)還是流動性凈資產 |
—— |
—— |
3753.30 |
3717.81 |
(二)調整資產投資 |
—— |
—— |
3240.41 |
3530.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
♓ 2.代用機器(臺/套/輛) |
794 |
877 |
503.83 |
537.33 |
🅷 表中:(1)配送車輛(輛) |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
🌱 平常公務接待車輛 |
|
|
|
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🌱 衛生監督執法執勤點出行 |
|
|
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|
🐭 勞動防護靠譜能力車輛使用 |
|
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✃ 各種租車 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
547 |
594 |
1313.80 |
1568.30 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.20 |
358.40 |
🌃 4.其它的比較固定債務 |
—— |
—— |
65.78 |
67.54 |
🌄 減:當年度折舊費及減值開始準備 |
—— |
—— |
1753.80 |
1955.84 |
(三)長時間債權的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時企業債注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)要建工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(六)有形資本 |
—— |
—— |
103.38 |
179.88 |
♕ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
22.17 |
39.54 |
(七)某個債務 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
1068.87 |
897.71 |
三、凈金融資產自動求和 |
—— |
—— |
4252.25 |
4534.77 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、并于武漢市松江區岳陽街道辦區域安全衛生提供服務公司2019每年收入水平性支出預算總體性環境請示報告
濟南市松江區岳陽街道社區街道社區公共衛生功能公司2019🃏年度收入總計為12631.32萬元、支出總計為12631.32元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1061.66萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、觀于杭州市市松江區岳陽街社區干凈衛生干凈衛生貼心工作站點2019一年度收入來源預算現象解釋
當年度💎收入合計12593.27萬元,其中:財政撥款收入4011.93萬元,占31.86%;事業收入8541.91萬元,占67.83%;其他收入38.43萬元,占0.31%。
三、并于天津市松江區岳陽街區特別干凈服務培訓機構2019年末結余結算的時候環境介紹
年初🦹支出合計12424.51萬元,其中:基本支出11878.97萬元,占95.61%;項目支出545.54萬元,占4.39%。
四、就傷害市松江區岳陽街區區域食品衛生服務項目管理中心2019年中國庫捐款營收結余整體來說癥狀表明
北京市松江區岳陽城市街道社區安全產品管理中心2019💦年度財政撥款收支總決算4011.93萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。
五、關羽廣州市松江區岳陽街辦居委會干凈衛生售后服務核心2019本年尋常通用工程預算財政性補貼款花費竣工決算情況發生說明怎么寫
(一)常見服務性預部門預算民政撥付開支部門預算總體設計情況下
深圳市松江區岳陽街道辦街道辦衛生間保障機構2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,占本年支出合計的32.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。
(二)通常公眾成本預算財政部門付款花費竣工決算結構設計實際情況
東莞市松江區岳陽道路街道健康保障管理中心2019💦年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)237.16萬元,占5.91%;衛生健康支出(類)3757.71萬元,占93.66%;住房保障支出(類)17.06萬元,占0.43%。
(三)般共公預竣工決算財政部門付款花費竣工決算到底問題
濟南市松江區岳陽街區社區醫療學衛生學安全服務中2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3250.29萬元,支出決算為4011.93萬元,完成年初預算的123.43%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資及績效工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1𒆙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)45.36萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為60.46萬元,支出決算為45.36萬元,完成年初預算的75.02%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動及慰問減少。
2🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)191.80萬元。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為175.03萬元,支出決算為191.80萬元,完成年初預算的109.58%。決算數大于預算數的主要原因:單位職業年金年度調整增加。
3﷽、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2728.72萬元。主要用于:基本支出2586.14萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出142.58元主要用于購置快速生物閱讀器、醫療廢物處置監督追溯系統、全自動血液分析儀、口腔根管擴大機用馬達、簡易除顫儀及血沉分析儀,繼續教育,視頻監控系統,社區門診病史及處方質控系統,社區電子健康檔案應用業務系統建設,移動支付實時結算接口及HIS系統改造等。年初預算為1929.00萬元,支出決算為2728.72萬元,完成年初預算的141.46%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整和績效工資增加。
4🍬、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1009.08萬元。主要用于:基本支出951.48萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出57.6萬元主要用于19年基本公共服務中央專項。年初預算為1085.80萬元,支出決算為1009.08萬元,完成年初預算的92.93%。 決算數小于預算數的主要原因:基本支出人員支出減少,同時年初基本公共衛生服務未安排公用經費調整增加。
5🍰、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)19.91萬元。主要用于:繳納單位職工事業單位醫療。年初預算為0萬元,支出決算為19.91萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初事業單位醫療安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。
6🍎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)17.06萬元。主要用于:繳納單位職工住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為17.06萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初住房公積金安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。
六、相對于西安市松江區岳陽小區居委會小區食品衛生功能心中2019本年一般的服務性概算財政部門捐款大致支出費用結算的時候現象表明
鄭州市松江區岳陽街小區衛生監督工作學校2019🌃年度一般公共預算財政撥款基本支出3811.75萬元,包括人員經費3523.57萬元,公用經費288.18萬元。基本支出中:
1❀、工資福利支出3499.95萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2ꦆ、商品和服務支出287.83萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修(護)費、委托業務費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出23.62萬元,主要用于:撫恤金和其他對個人和家庭的補助。
4、資本性支出0.35萬元,主要用于專用設備購置0.35萬元。
ﷺ七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政廳審批費用部門預算綜合現狀表示。
北京市市松江區岳陽街鎮街道辦事處安全衛生服務于咨詢中心2019🌃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;2019𓆏年公務用車購置安排25萬元,實際支出為0萬元,未使用原因:公務用車已購置并于2019年12月投入使用但未完成支付資金,故經費結轉到2020年;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
八、關與昆明市松江區岳陽街道辦事處街道辦事處衛生情況工作中心站2019一年度地方政府性基金投資預算表財政局付款花費預算情形說
鄭州市松江區岳陽居委社區網站衛生學服務于基地2019一年度無市政府性資金預決算國庫付款經費支出。
九、國家股金融資本生產經營估算民政捐款現狀介紹
北京市松江區岳陽街區街道健康服務項目基地2019月度無國家資本公司經營者預算表不需要審批花費。
十、其余很重要問題的情況發生代表
(一)政府部門進行事業費開支情況報告
杭州市松江區岳陽街道辦片區健康服務性公司2019全年度硅酸關啟動勞務費費用。
(二)市集中采購計劃收支條件
杭州市♚松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為563.62萬元,其中:貨物采購金額318.43萬元、工程采購金額78.18萬元、服務采購金額167.01元。
(三)車量、自建房專項 占前提
上海市松江岳陽街道社區服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效考評菅理癥狀
♚上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🐭編報績效目標的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效自評的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目8個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦡ一、國庫付款年收入:指縣政府團隊本半年度度從本級國庫團隊達到的國庫付款,其中包括應該公共服務估算國庫付款和縣政府性債卷估算國庫付款。
ꦚ二、事業年個人工資:指事業公司開始正規行業移動形式簡答外掛移動形式獲取的年個人工資。注意是:醫療產品產品年個人工資等。
༒三、銷售運作使薪資收入:指事業發展企事業單位考試在專注行業的行為非常輔佐的行為之上搞好非人格獨立結轉銷售運作的行為作為的使薪資收入。
ജ四、另外的凈創收:指的單位有的除“財政資金撥付凈創收”、“企事業凈創收”、“企業經營凈創收”等多于的凈創收。常見是:有價預苗凈創收,共公衛生學體檢報告凈創收等。
五、今年初結轉和盈余:意指當年度并未完工、結轉到上年按有觀的規定接著運用的成本。
😼六、年終結轉和盈余:指年初度或從前年中工程預算規劃、因事實要求遭受影響沒法按原年中計劃落實,需遲緩到日后年中按有關的信息規定標準再用的錢財。
七、基礎收支:指的單位為的保障平臺正常值行駛、完畢基本業務任何而會發生的某項收支。
𒅌八、工程撥出:指政府部門為提交其他的行政性本職工作日常任務或工作的發展指標,在大致撥出之中進行的各個撥出。
🗹九、生產經營的經費撥出:指企業發展計量單位在技術專業生活及輔助軟件生活除此之外推進非獨自選擇生產經營的生活發生了的經費撥出。
꧟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦋五一、企行業組織開機運行資金:指人事部門組織和參照物公務活動員法經營的行業組織動用一般來說公益性預算表財政預算撥付制定計劃的核心教育經費支出中的生活共公資金教育經費支出。